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广西艺术学院2022年部门预算及“三公”经费预算公开

来源: 发布时间:2022-02-25 17:30 浏览次数: 【字体:

 

 

广西艺术学院2022年部门预算及“三公”经费预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西艺术学院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、重点项目预算绩效目标表(预算公开09表)

 


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

广西艺术学院是自治区教育厅管理的全日制普通本科院校,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学院以本科教育为主,积极发展研究生教育,适度发展继续教育、职业技术教育,是一所以教学为主,科研创作协调发展的综合性艺术院校。

广西艺术学院所属三级预算单位为广西艺术学院附属中等艺术学校。根据广西壮族自治区机构编制委员会关于《广西艺术学院附属中等艺术学校机构设置和人员编制方案》(桂编〔2011〕76号)和自治区教育厅《关于对广西艺术学院申请附属中等艺术学校为三级预算单位有关事项的批复》的文件规定,广西艺术学院附属中等艺术学校独立设置为全额拨款事业单位和三级预算单位。是广西艺术学院管理的全日制普通职业学校,为相当正处级财政全额拨款事业单位,开展中等职业学历教育和职业培训活动。

二、机构设置情况

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发〈广西艺术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》(桂编〔2008〕102号)精神,广西艺术学院为相当正厅级财政全额拨款事业单位。该校共设置正处级党务和学校事务管理机构12个,相当于正处级教学教辅科研机构10个,相当于副处级教学辅助机构1个,纪检监察、工会、共青团3个机构按有关规定和章程设置。

广西艺术学院附属中等艺术学校是广西艺术学院管理的全日制普通职业学校,为相当正处级财政全额拨款事业单位,设置管理机构6个,教辅机构设置及调整由学校提出方案,经自治区教育厅同意后,由广西艺术学院审批。工会和党团组织按有关法律和章程规定设立。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)、《自治区党委编办关于下达广西艺术学院非实名人员控制数的批复》(桂编办复〔2020〕55号)、《自治区党委编办关于下达广西艺术学院人才专项事业编制的通知》(桂编办发〔2020〕15号、桂编办发〔2020〕67号、桂编办发〔2021〕28号),广西艺术学院事业编制597名,后勤控制数45名,非实名人员控制数978人,实有在职人员1191人,离退休人员277人(其中离休6人),现有在校学生16500人,其中:硕士生1951人,本科生13750人,专科生799人。编制外聘用制人员共计608人,工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区和学校有关规定执行。

广西艺术学院附属中等艺术学校实名编制(全额拨款事业编制)84名,后勤控制数6名,非实名编制30名,实有在职人员80人,离退休人员45人(其中离休1人),现有在校学生577人,均为中专技校生577人。编制外聘用制人员共计32人,工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区和学校有关规定执行。

 

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年收支总预算50,856.84万元,同比减少270.57万元,同比下降0.53%。收入包括一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入和其他收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入总预算50,856.84万元,同比减少270.57万元,同比下降0.53%。其中:

一般公共预算拨款20,641.46万元,占收入总预算40.59%,同比增加1,010.08万元,同比增长5.15%。

财政专户管理资金收入24,354.98万元,占收入总预算47.89%,同比减少4329.66万元,下降15.09%。其中:教育收费收入安排的资金23751.98万元,同比减少4629.66万元,下降16.31%, 其他收入安排的资金403.00万元,同比增加100.00万元,增长33.00%。

事业收入300.00万元,占收入总预算0.59%,同比增加0万元,增长0%。

其他收入1,660.40万元,占收入总预算3.26%,同比减少50.99万元,下降2.98%。

上年结余收入3900.00万元,占收入总预算7.67%,同比增加3100.00万元,增长387.50%。

收入预算总体减少的原因:2022年招生规模减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出总预算50,856.84万元,同比减少270.57万元,同比下降0.53%。其中:基本支出预算13,044.55万元,占支出总预算25.65%,同比增加5078.27万元,增长63.75%;项目支出预算37812.29万元,占支出总预算74.35%,同比减少5348.84万元,下降12.39%。

    (一)按支出功能分类科目划分

    按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

    1.教育支出类科目49375.21万元,占支出总预算97.09%,同比减少291.99万元,下降0.59%。

    2.社会保障和就业支出类科目819.33万元,占支出总预算1.61%,同比增加 11.84万元,增长1.47%。

    3.卫生健康支出类科目252.63万元,占支出总预算0.50%,同比增加3.66万元,增长1.47%。

    4.住房保障支出类科目409.67万元,占支出总预算0.81%,同比增加5.92万元,增长1.47%。

   (二)按支出结构分类划分

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

    基本支出预算13,044.55万元,占支出总预算25.65%,同比增加5078.27万元,增长63.75%。其中:人员类支出预算11,313.70万元,占基本支出预算86.73%,同比增加3791.07万元,增长50.40%。其中:工资福利支出预算10,636.88万元,占基本支出预算81.54%,同比增加4112.58万元,增长63.03%。

    对个人和家庭的补助预算676.83万元,占基本支出预算5.19%,同比减少321.50万元,下降32.20%。

    公用经费支出预算711.16万元,占基本支出预算5.45%,同比增加267.51万元,增长60.30%。

    支出增加原因:往年自治区资金安排的生均拨款经费在基本支出和项目支出分别安排,2022年改为大部分自治区生均拨款经费编入基本支出,增加的生均拨款大部分用于安排在职人员绩效工资,少部分用于安排定额商品和服务支出。

    2.项目支出预算。

    项目支出预算37,812.29万元,占支出总预算74.35%,同比减少5348.84万元,下降12.39%。

    其中:工资福利支出预算18,480.13万元,占项目支出预算48.87%,同比减少2834.96万元,下降13.30%。

    商品和服务支出预算11223.13 万元,占项目支出预算29.68%,同比减少3302.43万元,下降22.74%。

    对个人和家庭的补助预算2,423.57万元,占项目支出预算6.41%,同比增加155.04万元,增长6.83%。

    债务利息支出预算1,979.14万元,占项目支出预算5.23%,同比增加19.14万元,增长0.98%。

    资本性支出预算306.32 万元,占项目支出预算0.81%,同比减少85.63万元,下降21.85%。

    其他支出预算3400万元,占项目支出预算8.99%,同比增加700万元,增长25.93%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2022年度财政拨款收支总预算20,641.46万元,收入全部为一般公共预算拨款,支出包括教育支出19,432.94万元、社会保障和就业支出546.22万元、卫生健康支出252.63万元、住房保障支出409.67万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2022年度一般公共预算拨款支出20,641.46万元,同比增加1010.08万元,增长5.15%。其中:基本支出12,024.86万元, 项目支出8,616.60万元。具体支出预算如下:

    高等教育支出18,417.21万元,其中基本支出预算10,267.14万元,项目支出预算8,150.07万元。基本支出主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。项目支出主要用于学校为完成年度各项特定工作任务和学校事业发展目标而发生的项目支出。包括本科高校生均定额经费、广西一流学科建设、学生奖助学金等财政专项支出以及专户管理资金和其他收入安排的绩效工资等各类专项支出。

    中等职业教育1,015.74万元,其中基本支出549.21万元,主要是广西艺术学院附属中等艺术学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出466.53万元,主要是用于中等职业教育免学费补助等项目支出。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出546.22万元,全部是基本支出。主要用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。

    事业单位医疗支出252.63万元,全部是基本支出。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金支出409.67万元,全部为基本支出。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出12,024.86万元,其中:

    人员经费11,313.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费711.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算190.00万元,同比减少 36.30万元,下降 16.00%,其中:因公出国(境)经费支出预算100万元,与上年持平;公务接待费支出预算40.10万元,同比减少 0.20万元,下降 0.50%;公务用车运行维护费支出预算50万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,同比减少36万元。

    三公经费减少的原因:考虑受新冠疫情影响,出国业务和校际交流业务减少,2022年无购车计划,公务用车购置费减少。

    (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元,与上年比无变化。

    八、政府性基金预算情况说明

    2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

    九、2022年部门预算其他事项说明

  (一)事业单位运行经费预算安排情况

   2022年我校预算安排办公费135万元,印刷费70万元,差旅费135万元,邮电费35万元,会议费10万,日常维修费210万元,一般设备购置费42.13万元,办公用房水650万元,劳务费440万元,工会经费200万元,办公用房物业管理费1130万元公务用车运行维护费50万元。

    (二)2022年政府采购预算情况

    2022年政府采购预算1825.82万元,同比减少250.15万元,下降12.05%。

    政府集中采购预算1422.88万元(其中货物类175.68万元、服务类1247.20万元),占政府采购预算77.93%;分散采购预算402.94万元(其中货物类152.94万元、服务类250万元),占政府采购预算22.07%;

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款1007.59万元,财政专户管理的收入安排的资金598.02万元,单位资金220.21万元。

   (三)国有资产占用情况说明

    截止2022年年初,我校实有在编车辆11辆,其中:一般业务用车8辆,领导工作用车2辆,离退休人员生活用车1辆;按车辆类型区分,轿车2台,旅行越野车7辆,经济型车2辆。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
广西艺术学院2022年部门预算项目支出共有32个项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费37,812.29万元,其中广西艺术学院本级25个项目,广西艺术学院附属中等艺术学校7个项目,分别是:

    201015001 广西艺术学院本级

    1.事业单位在职人员绩效工资,项目经费预算6,491.73万元,年度绩效目标:按时发放绩效工资,保障民生,逐步促进单位内部考核制度的完善,充分发挥绩效工资分配的激励导向作用。

    2.编外人员经费项目经费预算11,185.41万元,年度绩效目标:按时发放工资,保障民生,同工同酬。激励编外人员提高工作效率和质量,共同为学校发展贡献力量。

    3.日常经费项目经费预算6399.92万元,年度绩效目标:维持学校正常运转,满足学校的发展需要。保证教学活动、行政办公正常有序开展。

    4.物业管理费项目经费预算630.00万元,年度绩效目标:与物业公司签订合同,保障学校校园故障得到及时维修,校园环境卫生整洁,校园安全有序。

    5.高校建设贷款还本付息项目经费预算4315.31万元,年度绩效目标:用于支付我校向银行贷款的相思湖校区建设贷款及政府债券2022年本金和利息,确保及时足额支付贷款及政府债券的本金及利息。

    6.本科高校生均定额拨款补差(自治区资金)项目经费预算621.83万元,年度绩效目标:维持学校日常开支,缓解偿贷压力。

    7.会议经费项目经费预算10万元,年度绩效目标:保证会议正常开展,实现学术交流融合的目标。

    8.广西高校思想政治工作质量提升工程经费项目经费预算55万元,年度绩效目标:完成区内三场《拔哥》展演;按照项目规划和协议内容,在已有成果基础上继续展开项目实施;承办三下乡集中示范活动,到乡镇开展艺术教育宣讲、艺术展演活动;结合重大节日庆典和重要时间节点,重点打造一批精品短视频。

    9.党委教育工委专项经费项目经费预算3万元,年度绩效目标:完成2022年统战知识竞赛。

    10.南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息项目经费预算442万元,年度绩效目标:保证银行贷款利息按时归还。保持单位良好信用,在全国征信系统无“信用污点”。

    11.评审劳务费项目经费预算10万元,年度绩效目标:保证我校职称评审费、学校政府公开招标评审项目专家劳务费按照按时按质发放。

    12.生均拨款(中央资金)项目经费预算3277万元,年度绩效目标:改善办学基本条件,提升高校综合实力和核心竞争力。

    13.校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费项目经费预算160万元,年度绩效目标:培训贫困地区小学美术、音乐教师各100人;在教育厅安排指导下承办交响乐团高雅艺术进校园活动,到指定县市、学校开展演出活动;完成全区普通高校美术教育专业学生、教师基本功展示活动各项工作。

    14.广西高校高层次人才引育工程及高水平创新团队建设经费项目经费预算20万元,年度绩效目标:拟通过学术交流、讲座等形式,辐射到区内外高校,扩大专业研究成果的覆盖面。拟通过传统出版、网络出版和移动互联媒体等多种形式,扩大社会影响。通过研究智造与艺术设计的发展现状及其对策,研究智能时代的设计方法和理论体系与传统造物与现代智造的比较,建立数字化设计资源库,.探索新时代艺术院校的人才培养模式。

    15.高校毕业生就业指导与服务专项经费项目经费预算20万元,年度绩效目标:拟通过学术交流、讲座等形式,辐射到区内外高校,扩大专业研究成果的覆盖面。拟通过传统出版、网络出版和移动互联媒体等多种形式,扩大社会影响。通过研究智造与艺术设计的发展现状及其对策,研究智能时代的设计方法和理论体系与传统造物与现代智造的比较,建立数字化设计资源库,探索新时代艺术院校的人才培养模式。

    16.非税收入(普通话报名考试费)项目经费预算8.5万元,年度绩效目标:做好推普周宣传工作,保证普测工作顺利按时开展。

    17.博士生导师岗位津贴项目经费预算2.4万元,年度绩效目标:按时发放博士生导师岗位津贴。

    18.广西政府东盟国家留学生奖学金项目经费预算53.62万元,年度绩效目标:贯彻落实自治区关于政府东盟国家留学生奖学金项目的文件精神;提高学生培养质量和待遇水平,促进和提高我校教育国际化水平。

    19.广西民族教育专项经费项目经费预算20万元,年度绩效目标:做好区内5所民族小学的校园文化建设。挖掘和利用当地民族文化教育资源,进一步提升其校园文化氛围。

    20.学位与研究生教育专项经费项目经费预算800万元,年度绩效目标:引进具有博士学位的高层次人才,产出高水平科研成果,夯实学科团队,提升一级学科的建设水平和实力。

    21.高等教育学生资助项目项目经费预算2,367.12万元,年度绩效目标:贯彻落实国家及自治区关于高等教育学生资助项目的文件精神,完善高等教育学生资助项目体系,提高受助学生待遇水平。

    22.普通话水平测试人脸识别防作弊系统项目经费预算5.6万元,年度绩效目标:完成购买人脸防作弊系统购置任务。

    23.示范性现代产业学院经费项目经费预算169万元,年度绩效目标:(1)建设智慧.人居环境现代产业学院未来教室,设备支持虚拟漫游、动画渲染;(2)建设线上一流课程4门,建成校级以上一流课程不少2门。(3)广西智慧人居环境设计专属资料库。(4)邀请校内外专家开展专项技术培训、专家咨询、学术会议、各类比赛等活动。。

    24.广西高校科技创新和服务能力提升工程经费项目经费预算130万元,年度绩效目标:(1)产出一批高质量的艺术作品,扩大专业研究成果的覆盖面。(2)扩大成果的社会影响。(3)建立数字化教学信息资源库,探索新时代艺术院校的人才培养模式。(4)共同构建表演、策划、产业、研究集一体的人才培养中心,为中国—东盟文化交流输送高端型研究和实用人才,进一步提升广西高校的国际性学术地位。

    25.本科高校生均拨款(物业管理费)项目经费预算843.90万元,年度绩效目标:与物业公司签订合同,保障学校校园故障得到及时维修,校园环境卫生整洁,校园安全有序。

    201015002 广西艺术学院附属中等艺术学校

    1.事业单位在职人员绩效工资项目经费预算100.87万元,年度绩效目标:按时发放绩效工资,保障民生,逐步促进单位内部考核制度的完善,充分发挥绩效工资分配的激励导向作用。

    2.物业管理费项目经费预算12万元,年度绩效目标:按时支付物业费,保障学校校园环境卫生整洁,校园安全有序。

    3.编外人员经费项目经费预算36.03万元,年度绩效目标:按时发放工资,保障民生,同工同酬。

    4.日常经费项目经费预算4.42万元,年度绩效目标:主要用于2022年日常经费支出,维持学校正常运转,满足学校的发展需要。

    5.自治区人民政府中等职业教育奖学金项目经费预算0.8万元,年度绩效目标:根据自治区教育厅《关于调整完善自治区人民政府中等职业教育奖学金管理办法的通知》(桂财教〔2013〕207号)文件精神,于每年10月30日前开展自治区人民政府中等职业教育奖学金评选工作,于每年11月30日前将奖金发放至学生本人银行卡。

    6.中等职业教育国家助学金项目经费预算2.03万元,年度绩效目标:按规定发放国家助学金。

    7.中等职业学校办学条件达标建设支持项目经费预算300万元,年度绩效目标:按照广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准(试行),妥善安排各项经费,使学校在生均教学仪器设备,生均图书册数,生均教学用房等达到I级达标标准。

    以上项目的绩效目标情况详见附表09-1至表09-32。

第三部分:名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分:广西艺术学院2022年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、重点项目预算绩效目标表(预算公开09表)

    1.广西艺术学院本级事业单位在职人员绩效工资预算绩效目标表(预算公开09-1表)

    2.广西艺术学院本级编外人员经费预算绩效目标表(预算公开09-2表)

    3.广西艺术学院本级日常经费预算绩效目标表(预算公开09-3表)

    4.广西艺术学院本级物业管理费预算绩效目标表(预算公开09-4表)

    5.高校建设贷款还本付息预算绩效目标表(预算公开09-5表)

    6.本科高校生均定额拨款补差(自治区资金)预算绩效目标表(预算公开09-6表)

    7.会议经费预算绩效目标表(预算公开09-7表)

    8.广西高校思想政治工作质量提升工程经费预算绩效目标表(预算公开09-8表)

    9.党委教育工委专项经费预算绩效目标表(预算公开09-9表)

    10.南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息预算绩效目标表(预算公开09-10表)

    11.评审劳务费预算绩效目标表(预算公开09-11表)

    12.生均拨款(中央资金)预算绩效目标表(预算公开09-12表)

    13.校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费预算绩效目标表(预算公开09-13表)

    14.广西高校高层次人才引育工程及高水平创新团队建设经费预算绩效目标表(预算公开09-14表)

    15.高校毕业生就业指导与服务专项经费预算绩效目标表(预算公开09-15表)

    16.非税收入(普通话报名考试费)预算绩效目标表(预算公开09-16表)

    17.博士生导师岗位津贴预算绩效目标表(预算公开09-17表)

    18.广西政府东盟国家留学生奖学金预算绩效目标表(预算公开09-18表)

    19.广西民族教育专项经费预算绩效目标表(预算公开09-19表)

    20.学位与研究生教育专项经费预算绩效目标表(预算公开09-20表)

    21.高等教育学生资助项目预算绩效目标表(预算公开09-21表)

    22.普通话水平测试人脸识别防作弊系统预算绩效目标表(预算公开09-22表)

    23.示范性现代产业学院经费预算绩效目标表(预算公开09-23表)

    24.广西高校科技创新和服务能力提升工程经费预算绩效目标表(预算公开09-24表)

    25.本科高校生均拨款(物业管理费)预算绩效目标表(预算公开09-25表)

    26.广西艺术学院附属中等艺术学校事业单位在职人员绩效工资预算绩效目标表(预算公开09-26表)

    27.广西艺术学院附属中等艺术学校物业管理费预算绩效目标表(预算公开09-27表)

    28.广西艺术学院附属中等艺术学校编外人员经费预算绩效目标表(预算公开09-28表)

    29.广西艺术学院附属中等艺术学校日常经费预算绩效目标表(预算公开09-29表)

    30.中等职业教育免学费预算绩效目标表(预算公开09-30表)

    31.自治区人民政府中等职业教育奖学金预算绩效目标表(预算公开09-31表)

    32.中等职业教育国家助学金预算绩效目标表(预算公开09-32表)

    33.中等职业学校办学条件达标建设支持预算绩效目标表(预算公开09-33表)

    上述报表详见附件《广西艺术学院2022年部门预算公开表》

附件:广西艺术学院2022年部门预算公开表